О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
The Government approves amendments to the federal TV broadcasting program and updates program targets, timelines, and funding amounts.
- Jurisdiction
- Russia
- Instrument
- Regulation
- Citation
- 1151
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ru
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
The Government approves amendments to the federal TV broadcasting program and updates program targets, timelines, and funding amounts.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 декабря 2013 г. № 1151 МОСКВА О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6097; 2011, № 3, ст. 540; № 50, ст. 7394; 2012, № 26, ст. 3534; № 52, ст. 7505). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 1. В паспорте Программы: а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы: в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246"; в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов"; в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3"; в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7"; в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3"; б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы: в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36"; в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985"; в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73"; в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255"; в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375"; в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416"; в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959". 2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр". 3. В разделе II: а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246"; б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов"; в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3"; г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7"; д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами" 98,3". 4. В разделе III: а) в подразделе 1: абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2012 годы) изложить в следующей редакции: "По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации."; в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы): абзац первый изложить в следующей редакции: "Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении № 2 1 . На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц."; в абзаце десятом: слова "(2010 - 2014 годы)" заменить словами "(2010 - 2015 годы)"; цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902"; в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774"; в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328"; в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6" заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476"; в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803"; в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48"; в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы): наименование изложить в следующей редакции: "Мероприятие по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)"; предложение первое заменить текстом следующего содержания: "Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 2 1 к Программе."; цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245"; в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997"; в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов"; в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012 - 2013 годы): в наименовании слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2013 год)"; предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;"; предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;"; предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей."; в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75"; б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5"; в) в подразделе 4: в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2"; абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: "реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1; строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2."; в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2"; в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5"; г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95"; д) в подразделе 6 1 в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905"; е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1". 5. В разделе IV: а) в абзаце первом: цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985"; б) в абзаце пятом: цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1"; в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5". 6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции: "Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 2 1 к Программе. Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.". 7. Приложения № 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" Единица измеренияБазовые данные 2008 годаКоличественные значения 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 годI. Индикаторы1. Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещаниемтыс. человек16001600160012001200---2. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканаловпроцентов33406080991001001003. Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)кв. км--318900044150007678600902808513293242170982464. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступапроцентов-----5485,9985. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов-"---153152,275,390,198,36. Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканаловединиц-21741628183837. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)-"---1624527281838. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)-"---4682458839. Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещаниемпроцентов15131066661,710. Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях-"---153152,275,390,198,3II. Показатели11. Количество введенных в эксплуатацию: объектов опытных зон цифрового вещанияединиц-40162---- объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплексаединиц--65944049996812221171 центров формирования мультиплексов-"---221729123- объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса-"------150818051652 объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов-"------79882512. Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)-"--4098214752969392850135017 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", источников и направлений их финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)Наименование мероприятий, источники и направления финансированияГосударственные заказчикиОбъемы финансирования 2009 - 2015 годы - всегов том числеОжидаемые результаты 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год 1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания Роспечать, Россвязь79462,2054944678798117074,62720265,3718830,7110138,498 создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания; федеральный бюджет - всего44228,33-356240991459111876,756383,583716 в том числе: создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей; снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением капитальные вложения Роспечать43306,23-356240991423411311,656383,583716 прочие нужды922,1---357565,1-- Роспечать697,1---357340,1-- Россвязь225----225-- внебюджетные источники - всего35233,875494111638822483,6278388,6212447,136422,498 в том числе: капитальные вложения26738,41628449216951214,066643,5110975,1055434,741 Роспечать26715,41628449216951214,066620,5110975,1055434,741 Россвязь23----23-- прочие нужды8495,45921062421871269,5671745,111472,025987,757 Роспечать8482,45921062421871269,5671732,111472,025987,757 Россвязь13----13-- Разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам Роспечать596,145422130021,14--- создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации внебюджетные источники - прочие нужды596,145422130021,14--- Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) Роспечать55274,0032843472700015560,90113687,8489477,7565791,498 создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 98,3 процента населения в местах постоянного проживания федеральный бюджет - капитальные вложения40652,48-286235771340010830,8546266,6263716 внебюджетные источники - капитальные вложения7368,1012844201627985,4711224,7841739,1051087,741 внебюджетные источники - прочие нужды7253,422-19017961175,431632,211472,025987,757 Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов Роспечать3498,245-7725901062,589896,702176,954- снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением; создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона федеральный бюджет - капитальные вложения2535-700522834362,046116,954- внебюджетные источники - капитальные вложения963,245-7268228,589534,65660- Оснащение контрольно-измерительным оборудованием Роспечать1230,09715621391429,997340,1-- создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания федеральный бюджет - прочие нужды697,1---357340,1-- внебюджетные источники - прочие нужды532,9971562139172,997--- Создание сети вещания 2-го мультиплекса Роспечать14683,97----4529,9765243630 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса внебюджетные источники - капитальные вложения14584,07----4430,0765243630 внебюджетные источники - прочие нужды99,9----99,9-- Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканаловРоспечать, Россвязь379,75----379,75-- формирование 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости федеральный бюджет - капитальные вложения118,75----118,75-- Роспечать118,75----118,75-- федеральный бюджет - прочие нужды225----225-- Россвязь225----225-- внебюджетные источники - капитальные вложения23----23-- Россвязь23----23-- внебюджетные источники - прочие нужды13----13-- Россвязь13----13-- Создание дополнительных мультиплексов в крупных городах Роспечать3800----4312652717 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей внебюджетные источники - капитальные вложения3800----4312652717 2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания Россвязь24831,5-65008401,82943,248472070,968,6 обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов; создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации федеральный бюджет - прочие нужды13000-65006500---- внебюджетные источники - прочие нужды11831,5--1901,82943,248472070,968,6 а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5" Россвязь7358,6-35003000199,4594,964,3- космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону федеральный бюджет - прочие нужды6500-35003000---- внебюджетные источники - прочие нужды858,6---199,4594,964,3- б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6" Россвязь7163,6-30003500235,9373,254,5- космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону федеральный бюджет - прочие нужды6500-30003500---- внебюджетные источники - прочие нужды663,6---235,9373,254,5- в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7" Россвязь6439,1---1808,42852,81737,940 космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону внебюджетные источники - прочие нужды6439,1---1808,42852,81737,940 г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8" Россвязь3870,2--1901,8699,51026,1214,228,6 космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону внебюджетные источники - прочие нужды3870,2--1901,8699,51026,1214,228,6 3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" Роспечать1148,5---158408,5394188 создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт) федеральный бюджет - капитальные вложения1148,5---158408,5394188 а) реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, в том числе проектные и изыскательские работы Роспечать408,6---107,6157144- реконструкция существующих зданий и сооружений производственного комплекса проектируемой мощностью 12127,2 кв. метра, с объемом хранилища 6 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год федеральный бюджет - капитальные вложения408,6---107,6157144- б) строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, в том числе проектные и изыскательские работы Роспечать739,9---50,4251,5250188 строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами проектируемой мощностью 11972 кв. метра с объемом хранилища 10 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год федеральный бюджет - капитальные вложения739,9---50,4251,5250188 4. Предоставление государственному оператору связи субсидий Роспечать15460,105-667,28162042,53208,4353907,074818,9 федеральный бюджет - прочие нужды15460,105-667,28162042,53208,4353907,074818,9 в том числе: а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания667,2-667,2----- обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий федеральный бюджет - прочие нужды667,2-667,2----- б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов14792,905--8162042,53208,4353907,074818,9 обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети федеральный бюджет - прочие нужды14792,905--8162042,53208,4353907,074818,9 5. Информационно-разъяснительная кампания Минкомсвязь России562,95-5120420434,6534,6534,65 насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания федеральный бюджет - прочие нужды562,95-5120420434,6534,6534,65 6. Управление реализацией Программы Минкомсвязь России272,1-49464643,743,743,7 реализация Программы в установленные сроки с заданным уровнем эффективности федеральный бюджет - прочие нужды272,1-49464643,743,743,7 Итого по Программе121737,3649411945,217448,822468,32728807,65525281,0315292,348 в том числе: федеральный бюджет - всего74671,985-10829,21166517041,515572,035107638801,25 в том числе: капитальные вложения44454,73-356240991439211720,156777,583904 прочие нужды30217,255-7267,275662649,53851,8853985,424897,25 внебюджетные источники - всего47065,37549411165783,85426,82713235,6214518,036491,098 в том числе: капитальные вложения26738,41628449216951214,066643,5110975,1055434,741 прочие нужды20326,9592106244088,84212,7676592,113542,9251056,357". 8. Дополнить приложением № 2 1 к указанной Программе следующего содержания: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" МЕТОДИКА детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа). 2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы: а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации; б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации. 3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев: а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации; б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием; в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы. 4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов. 5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование. 6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения". 7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации: а) задание на проектирование; б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации; в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства; г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы; е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу); ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации; з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения; и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы; к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 9. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) ОБЪЕМ финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)Источники и направления финансированияОбъем финансирования 2009 - 2015 годы - всегов том числе 2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 годI. Средства федерального бюджета Всего74671,985-10829,21166517041,515572,035107638801,25 в том числе: капитальные вложения44454,73-356240991439211720,156777,583904 НИОКР-------- прочие30217,255-7267,275662649,53851,8853985,424897,25 Минкомсвязь России835,05-10025025078,3578,3578,35 капитальные вложения-------- НИОКР-------- прочие835,05-10025025078,3578,3578,35 Роспечать60611,935-4229,2491516791,515268,68510684,658722,9 капитальные вложения44454,73-356240991439211720,156777,583904 НИОКР-------- прочие16157,205-667,28162399,53548,5353907,074818,9 Россвязь13225-65006500-225-- капитальные вложения-------- НИОКР-------- прочие13225-65006500-225--II. Средства внебюджетных источников Всего47065,37549411165783,85426,82713235,6214518,036491,098 в том числе: капитальные вложения26738,41628449216951214,066643,5110975,1055434,741 НИОКР-------- прочие20326,9592106244088,84212,7676592,113542,9251056,357 Итого по Программе121737,3649411945,217448,822468,32728807,65525281,0315292,348 в том числе: капитальные вложения71193,1462844054579415606,0618363,6617752,6859338,741 НИОКР------- прочие50544,2142107891,211654,86862,26710443,9957528,3455953,607". 10. В приложении № 5 к указанной Программе: а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен"; б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания: "Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями: чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников; налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей; срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет; индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2; уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации."; в) приложения № 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" Показатели2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годЗа расчетный период Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов7070707070707070707070- Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей, в ценах соответствующих лет13748,03316625,62718742,46824995,83735564,67451230,59167001,77773642,86977530,17581417,48285304,78989192,096634996,418 Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей, в ценах соответствующих лет49411945,217448,822468,32728807,65525281,0315292,348-----121737,36 в том числе средства федерального бюджета - всего, млн. рублей-10829,21166517041,515572,035107638801,25-----74671,985 из них: капитальные вложения, млн. рублей-356240991439211720,156777,583904-----44454,73 внебюджетные средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей49411165783,85426,82713235,6214518,036491,098-----47065,375 Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей6527,9246440,2929957,2818549,07230584,3144901,74554767,0955678,6738476,90429534,82219810,70711155,68- Рентабельность, процентов202020202020202020202020- Амортизационные отчисления, процентов себестоимости10912151616161714131212- Материальные расходы, процентов себестоимости292832272629313232323232- Фонд оплаты труда, процентов себестоимости484640414240383737373737- Налог на имущество, процентов222222222222- Налог на прибыль, процентов202020202020202020202020- Подоходный налог, процентов131313131313131313131313- Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов263434303030303030303030- Налог на добавленную стоимость, процентов181818181818181818181818- Норма дисконта (средняя за расчетный период)------------0,1 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) РАСЧЕТ коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" Показатели2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годЗа расчетный периодОперационная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей, в ценах соответствующих лет13748,03316625,62718742,46824995,83735564,67451230,59167001,77773642,86977530,17581417,48285304,78989192,096634996,418 Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей, в ценах соответствующих лет11026,52513854,68915618,72320829,86429637,22842692,15955834,81461369,05764608,4867847,90271087,32474326,747528733,513 Прибыль от реализации продукции, млн. рублей2721,5082770,9383123,7454165,9735927,4468538,43211166,96312273,81112921,69613569,5814217,46514865,349- Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей6527,9246440,2929957,2818549,07230584,3144901,74554767,0955678,6738476,90429534,82219810,70711155,68- Налог на имущество, млн. рублей143,614141,686219,06408,08672,855987,8381204,8761224,931846,492649,766435,836245,425- Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей2577,8942629,2512904,6853757,8935254,5917550,5939962,08711048,88112075,20412919,81413781,62914619,924- Налог на прибыль, млн. рублей515,579525,85580,937751,5791050,9181510,1191992,4172209,7762415,0412583,9632756,3262923,985- Чистая прибыль, млн. рублей2062,3152103,4012323,7483006,3154203,6736040,4757969,6698839,1059660,16310335,85111025,30311695,939- Амортизационные отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей1087,9871237,6041847,1323143,7854677,3426657,5598918,61810208,2729033,6258942,0828732,598655,026- Материальные затраты в структуре себестоимости, млн. рублей3185,0083885,9555071,3155695,1787622,55212315,12217416,67119591,67921471,9562285624293,06925669,15- Фонд оплаты труда в структуре себестоимости, млн. рублей5245,9656400,486319,8338631,01512417,64516938,62921083,94122611,15924781,22626378,5828037,13129625,294- Налог на добавленную стоимость, млн. рублей1901,3452293,1412460,8073474,1195029,5827004,7848925,3199729,21410090,47910541,06710982,11011434,13- Подоходный налог, млн. рублей681,975832,062821,5781122,0321614,2942202,0222740,9122939,4513221,5593429,2153644,8273851,288- Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей1363,9512188,9642161,3832606,5663750,1295115,4666367,356828,577483,937966,3318467,2138946,839- Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей4606,4645981,7046243,7668362,37512117,77716820,22921230,87522931,94224057,50225170,34226286,31127401,667- Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей3150,3023341,0054170,886150,18881,01512698,03416888,28719047,37718693,78919277,93319757,89420350,966152407,581 Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1)10,9090,8260,7510,6830,6210,5640,5130,4670,4240,3860,35- Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей3150,3023037,2773447,0084620,6616065,8527884,489532,9989774,3168720,798175,7267617,5237132,88979159,823 Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей в ценах соответствующих лет418,64410123,05114787,11919040,95524413,26721424,60212959,617------ Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей2731,658-6782,05-10616,24-12890,86-15532,25-8726,573928,6719047,37718693,78919277,93319757,89420350,966- Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей418,6449202,77312220,75914305,75116674,59013302,9927315,366-----73440,876 Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей2731,658-6165,5-8773,75-9685,09-10608,74-5418,512217,6329774,3168720,798175,7267617,5237132,889- Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей2731,658-3433,84-12207,59-21892,68-32501,42-37919,93-35702,3-25927,98-17207,19-9031,47-1413,945718,948- Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет------------12 Индекс доходности (рентабельность инвестиций)------------1,08Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей в ценах соответствующих лет-10829,21166517041,515572,035107638801,25------ Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей4606,4645981,7046243,7668362,37512117,77716820,22921230,87522931,94224057,50225170,34226286,31127401,667201210,955 Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей4606,4645437,9135160,1376282,7768276,60510444,03911984,27511767,71211223,00210674,68210134,5119604,117105596,234 Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования, млн. рублей-9844,7279640,49612803,53110635,9096682,9764968,076-----54575,716 Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей4606,464-4406,81-4480,36-6520,75-2359,33761,0637016,19911767,71211223,00210674,68210134,5119604,117- Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей4606,464199,65-4280,71-10801,46-13160,77-9399,71-2383,519384,20520607,20731281,88941416,451020,518- Индекс доходности бюджетных средств------------1,2 Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)-0,910,670,760,540,430,58------ Период возврата бюджетных средств, лет------------8 Уровень безубыточности------------0,58 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 1151) ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" Наименование показателей 2009 - 2020 годы Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 121737,36 в том числе: средства федерального бюджета 74671,985 внебюджетные средства 47065,375 Показатели коммерческой эффективности Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет) 12 Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли 1,08 Уровень безубыточности 0,58 Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей) 5718,948 Показатели бюджетной эффективности Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей) 105596,234 Бюджетный эффект (млн. рублей) 51020,518 Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям 1,2 Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет) 8". ______________
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.