О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
The government approves a federal program on preventing and fighting socially significant diseases, assigns program administrators, and sets funding and reporting duties.
- Jurisdiction
- Russia
- Instrument
- Regulation
- Citation
- 280
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ru
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
The government approves a federal program on preventing and fighting socially significant diseases, assigns program administrators, and sets funding and reporting duties. Подпрограммы финансируются из бюджетов, а государственные заказчики должны регулярно отчитываться в Минздравсоцразвития. Подпрограмма описывает мероприятия по профилактике и лечению заболеваний, их финансирование, а также отчетность государственных заказчиков перед Минздравсоцразвития. This provision sets out funding amounts for a 2007–2011 federal health program and its subprograms. This subsection lists health-program activities and their funding sources for psychiatric care, hypertension, vaccination, and related medical infrastructure.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Showing 5 of 5
- document.segment-1 Verify source ↗
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" — segment 1
The government approves a federal program on preventing and fighting socially significant diseases, assigns program administrators, and sets funding and reporting duties.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2007 г. № 280 г. Москва О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония" и "Вакцинопрофилактика". 2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российскую академию медицинских наук. 3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. 4. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 31, ст. 3280; 2004, № 44, ст. 4362), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5. Установить, что: мероприятия федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", срок исполнения которых истекает после 1 января 2007 г. и которые включены в подпрограмму "Артериальная гипертония" Программы, осуществляются в рамках указанной подпрограммы; исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных по состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения мероприятий федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы. 6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, учитывать положения Программы. Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПАСПОРТ федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Наименование Программы -федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Основание для разработки Программы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственный заказчик - координатор Программы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственные заказчики Программы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук Основные разработчики Программы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Цели Программы -снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями Задачи Программы -совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений Целевые индикаторы и показатели Программы -доля осложнений при сахарном диабете; средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины); заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения; доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; охват профилактическими прививками детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения Срок реализации Программы -2007 - 2011 годы Перечень подпрограмм (государственные заказчики подпрограмм) -подпрограмма "Сахарный диабет" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Туберкулез" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи); подпрограмма "ВИЧ-инфекция" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Онкология" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук); подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Вирусные гепатиты" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Психические расстройства" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Артериальная гипертония" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию); подпрограмма "Вакцинопрофилактика" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук) Объемы и источники финансирования Программы -общий объем финансирования Программы составляет 76393,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 39998,9 млн. рублей; внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек; снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение числа подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента; снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р , перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 , порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 . Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)". Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящее время 35 процентов. Ампутации конечностей проводились у 1 процента больных. Всего впервые в течение года инвалидами вследствие сахарного диабета были признаны 38,6 тыс. человек. Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составляет в настоящее время 1515 случаев на 100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на 100 тыс. человек, доля случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента, смертность от туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения. Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов. Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6 процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 186,8 случая, у женщин - 93,5 случая. Заболеваемость сифилисом составляет 72 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей сифилисом - 21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения. Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля составляет 15 процентов. Общее число подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по стране. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С составляет в настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс. населения соответственно, хроническими вирусными гепатитами В и С - 51,4 случая на 100 тыс. населения. Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар - 20 процентов. Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на 100 тыс. населения. Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией, корью составляет в настоящее время 0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно. II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целями Программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями. Задачами Программы являются: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений. Программа реализуется в 2007 - 2011 годах. В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы. Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении № 1. Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика". III. Программные мероприятия Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В рамках Программы обеспечивается поддержка перспективных исследований и разработок. В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями государства и научного сообщества. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении № 2. Перечень специализированных медицинских объектов сформирован с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в снижении заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Необходимым условием включения объектов в Программу являлась гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность объектов проектно-сметной документацией. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 76393,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 39998,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей. Средства внебюджетных источников привлекаются на основе участия в мероприятиях Программы некоммерческих фондов, предприятий, учреждений и общественных организаций. Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм, включенных в Программу, представлены в приложении № 3. Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 18932,1 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1518,2 млн. рублей; прочие нужды - 14653 млн. рублей. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками Программы в установленном порядке. V. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российская академия медицинских наук. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе соглашений. Реализация Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. Для управления реализацией мероприятий Программы создается координационный совет (далее - совет), формируемый из должностных лиц государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Совет осуществляет следующие функции: вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках Программы; рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы; организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию; подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации; выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы; рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости. Совет утверждает разработанные государственными заказчиками: детализированные организационно-финансовые планы реализации мероприятий Программы; показатели мониторинга реализации мероприятий Программы. Совет возглавляет заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о совете и его состав утверждаются Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы; подготавливает проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы; ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы; подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году; ежеквартально представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом, данные мониторинга реализации мероприятий Программы; представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств; инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы; вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения; по завершении Программы представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Государственные заказчики Программы: осуществляют текущее управление реализацией Программы; составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы; в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также при необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их корректировке; вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также мониторинг осуществления программных мероприятий; организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы и подпрограмм; осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий; осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров); организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы; согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; ежеквартально представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы; при необходимости представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы; представляют ежегодно, до 25 января, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей: снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 79 процентов в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; снижение смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек; снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента; снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний. Подпрограмма "Сахарный диабет" ПАСПОРТ подпрограммы "Сахарный диабет" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Сахарный диабет" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Цели подпрограммы -снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование мер профилактики его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -доля осложнений при сахарном диабете; средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины) Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 6105,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4110 млн. рублей и внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально- экономической эффективности -снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целями подпрограммы "Сахарный диабет" (далее - подпрограмма) являются: снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом; совершенствование мер профилактики его осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: проведение исследований по изучению причин возникновения, механизмов развития сахарного диабета и его осложнений, совершенствованию методов его профилактики, диагностики и лечения; оснащение диабетологических подразделений специализированных учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом; проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей, внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6105,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4110 млн. рублей, внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 188,7 млн. рублей; прочие нужды - 1735,2 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом. Подпрограмма "Туберкулез" ПАСПОРТ подпрограммы "Туберкулез" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Туберкулез" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний Цели подпрограммы -снижение уровня заболеваемости туберкулезом, снижение уровня смертности от туберкулеза Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации; строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 26277,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 9781,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 16496,7 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение уровня заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение уровня смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни. Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза. Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целями подпрограммы "Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации; строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению; разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулеза; разработка комплексных программ по повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населения; разработка и апробация как программы организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза, так и новых методов лечения туберкулеза; разработка и апробация комплексных программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным группам риска; разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза; предоставление систематической организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтами; создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных; обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения и учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, противотуберкулезными препаратами; совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза; внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения и учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. - document.segment-2 Verify source ↗
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" — segment 2
Подпрограммы финансируются из бюджетов, а государственные заказчики должны регулярно отчитываться в Минздравсоцразвития.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 26277,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 9781,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 16496,7 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 2891,9 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 151,4 млн. рублей; прочие нужды - 6737,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение уровня заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение уровня смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" ПАСПОРТ подпрограммы "ВИЧ-инфекция" Наименование подпрограммы -подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Цели подпрограммы -снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией; дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 9054,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4046,2 млн. рублей; внебюджетных источников - 155 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью населения. Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных. Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам. Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются: снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией; внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных учреждений; проведение исследований по проблеме ВИЧ-инфекции; изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам; разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человека; разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов; изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапии; разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции; совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека; развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 6. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 9054,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4046,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 155 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 4180,7 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 142,6 млн. рублей; прочие нужды - 530,1 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей: снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов. Предполагаемый экономический эффект от снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции. Подпрограмма "Онкология" ПАСПОРТ подпрограммы "Онкология" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Онкология" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук Цели подпрограммы -обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний; снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; оценка канцерогенных факторов окружающей среды; мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины) Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 12353,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4903,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 260 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза. Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных. II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целями подпрограммы "Онкология" (далее - подпрограмма) являются: обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний; снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; оценка канцерогенных факторов окружающей среды; мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях; проведение исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных новообразований; проведение исследований в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований; обеспечение функционирования национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами; обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями; обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 7. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 12353,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4903,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 5263,4 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 239,8 млн. рублей; прочие нужды - 1687,3 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российская академия медицинских наук. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей: улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях составит 99 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" ПАСПОРТ подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы -снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 3718,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1514,5 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55 I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков. Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам. В этой связи необходимы проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, следует увеличить количество специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований, направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с учетом молекулярных особенностей возбудителей. II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Задачами указанной подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция федеральных медицинских специализированных учреждений; разработка программ эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам; разработка тест-систем и контрольных материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерации; изучение молекулярных механизмов развития резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам; развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 8. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 3718,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1514,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 636,8 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 170,7 млн. рублей; прочие нужды - 707 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем, составит 56,8 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" ПАСПОРТ подпрограммы "Вирусные гепатиты" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Вирусные гепатиты" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы -снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 6583,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 3642,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 340 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях. Необходимо совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи. II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма), является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений; совершенствование методов расследования и методов профилактики эпидемических вспышек вирусных гепатитов; совершенствование молекулярных методов диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов; создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной диагностики вирусных гепатитов; мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов; совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 9. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6583,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 3642,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 340 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 523,6 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 205,5 млн. рублей; прочие нужды - 1871,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов. Подпрограмма "Психические расстройства" ПАСПОРТ подпрограммы "Психические расстройства" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Психические расстройства" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний Цель подпрограммы -развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 7592 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 4632 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 2710 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 250 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс. человек. Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах. Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи. II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма) является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений; - document.segment-3 Verify source ↗
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" — segment 3
Подпрограмма описывает мероприятия по профилактике и лечению заболеваний, их финансирование, а также отчетность государственных заказчиков перед Минздравсоцразвития.
разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований; изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств; разработка методического и программного обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий; научное обоснование системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений; разработка современной методологии деятельности психиатрических и психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений; разработка методов управления качеством оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях; совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 10. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7592 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4632 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2710 млн. рублей, внебюджетных источников - 250 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 3213,3 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 337,8 млн. рублей; прочие нужды - 1080,9 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества граждан, страдающих психическими заболеваниями, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики этих заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах составит 8,1 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний. Подпрограмма "Артериальная гипертония" ПАСПОРТ подпрограммы "Артериальная гипертония" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Артериальная гипертония" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственный заказчик подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Цели подпрограммы -снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений Задачи подпрограммы -создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 1808,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 262,1 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками. Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией. Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда. II. Основные цели, задачи подпрограммы, срок реализации, а также ее целевые индикаторы и показатели Целями подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма) являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений. Задачами указанной подпрограммы являются: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями. Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: разработка современных медицинских профилактических технологий для групп высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений; разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений; разработка научно обоснованных программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда; создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений; создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии; совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 11. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 1808,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 262,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,1 млн. рублей; прочие нужды - 249 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственным заказчиком подпрограммы является Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственным заказчиком и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственный заказчик подпрограммы представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: ежеквартально статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственного заказчика с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственным заказчиком подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при артериальной гипертонии составит 26,1 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" ПАСПОРТ подпрограммы "Вакцинопрофилактика" Наименование подпрограммы -подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Основание для разработки подпрограммы -распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 1706-р Государственные заказчики подпрограммы -Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук Основные разработчики подпрограммы -Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук Цель подпрограммы -снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики Задачи подпрограммы -совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование системы транспортировки вакцин; разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и показатели подпрограммы -охват профилактическими прививками детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения Срок реализации подпрограммы -2007 - 2011 годы Объемы и источники финансирования подпрограммы -общий объем финансирования подпрограммы составляет 2899,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 339,6 млн. рублей; внебюджетных источников - 215 млн. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности -сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма При сохранении высокого уровня охвата детей профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, корью и коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим паротитом. Необходимо создание новых вакцин для массового применения и внедрение современных технологий их производства. Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование системы транспортировки вакцин; разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе. III. Мероприятия подпрограммы В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и предприятий; создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства; создание новых современных методов и средств диагностики детских инфекций; развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов, календарей; совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий; создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 12. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет привлечения внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 2899,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 339,6 млн. рублей, внебюджетных источников - 215 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 2222,4 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 68,6 млн. рублей; прочие нужды - 53,9 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. V. Механизм реализации подпрограммы Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственными заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, составит 33,4 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. ______________ Приложение № 1 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ДИНАМИКА целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Единица измеренияБазовое значение (2005 год)2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Подпрограмма "Сахарный диабет" Доля осложнений при сахарном диабетепроцентов353231302928 Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчинлет52,452,953,55454,655,3 женщинлет56,256,757,357,858,459,1 Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчинлет68,769,269,770,471,371,5 женщинлет71,171,672,172,673,173,5 II. Подпрограмма "Туберкулез" Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человекчисло случаев151515131505150214981495 Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населенияпроцентов73,57576777879 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения - всегочисло случаев22,622,222,12221,921,7 в том числе в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек-"-153,4143,4142,7142141,3140 III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией - всеготыс. человек37,73534333231 в том числе в исправительных учреждениях ФСИН Россиитыс. человек21,851,81,741,691,6 Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденныхпроцентов758090959898 IV. Подпрограмма "Онкология" Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учетпроцентов67,667,971,27272,673,1 Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году-"-31,63029,529,128,227,8 Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:число случаев мужчин 186,8181,5179176,5174171,6 женщин 93,592,391,791,190,690,1 V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населениячисло случаев72636055,353,150,1 Заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек-"-176,6170165160155150 Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения-"-21,217,413,610,19,57,3 Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения-"-23,42220,416,61211,5 Доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиляпроцентов152535505560 Количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путемединиц122435455055 VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населениячисло случаев8,65,832,92,82,7 Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения-"-4,54,34,243,93,8 Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения-"-51,446,244403836 VII. Подпрограмма "Психические расстройства" Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентовпроцентов51019273441 Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентовпроцентов1615,715,415,114,814,5 Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаредней75,675,575,375,174,773,9 Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационарпроцентов2019,51918,51817,5 VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населениячисло случаев577657765747569056045492 Смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населениячисло случаев325325323,4318,5313,7306,8 IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Охват профилактическими прививками детейпроцентов959595959595 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населениячисло случаев0,250,20,180,160,160,16 Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения-"------- Заболеваемость корью на 100 тыс. населения -"-1,6110,90,90,8 _____________ Приложение № 2 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Наименование объекта 2007 - 2011 годы - всегоВ том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Подпрограмма "Туберкулез" 1. Федеральное государственное учреждение противотуберкулезный санаторий "Плес" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (строительство лечебного корпуса), г. Плес, Ивановская область169,31024,315120- 2. Мытищинский противотуберкулезный диспансер, г. Мытищи, Московская область49,39,31525-- 3. ОГУЗ "Орловский противотуберкулезный диспансер" (реконструкция приточно-вытяжной вентиляции лечебного корпуса № 1), г. Орел77---- 4. Федеральное государственное учреждение туберкулезный санаторий "Кирицы" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция лечебно-диагностического корпуса), Спасский район, Рязанская область3030---- 5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция корпусов научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва169,5---42,5127 6. Федеральное государственное учреждение туберкулезный санаторий "Красный Вал" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция главного корпуса), п. Красный Вал, Лужский район, Ленинградская область277---100177 7. Федеральное государственное учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-7" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция котельной), п. Отрадное, Выборгский район, Ленинградская область441034--- 8. Областной противотуберкулезный диспансер (комплекс работ по реконструкции стационара), ул. Лобова, 12, г. Мурманск25---25- 9. Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпусов, в т. ч. проектно- изыскательские работы), г. Санкт-Петербург353,7--12,1140201,6 10. Межрайонный противотуберкулезный диспансер, г. Избербаш (строительство стационара на 40 коек), Республика Дагестан50---50- 11. Реконструкция санатория "Звездочка" под республиканский противотуберкулезный санаторий, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика18810--- 12. Реконструкция республиканского противотуберкулезного диспансера на 300 коек (главный корпус), г. Элиста, Республика Калмыкия95--2075- 13. Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на 80 коек, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика50257126- 14. Федеральное государственное учреждение туберкулезный санаторий "Аксаково" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (строительство очистных сооружений, в т. ч. проектно-изыскательские работы), ст. Аксаково, Белебеевский район, Республика Башкортостан60-52530- 15. Лечебный корпус на 120 коек на территории противотуберкулезного диспансера, г. Саранск, Республика Мордовия4551030-- 16. Детский противотуберкулезный санаторий (2-я очередь), с. Чуварлеи Алатырского района, Чувашская Республика35101213-- 17. Областной противотуберкулезный диспансер (реконструкция), г. Пенза117---4077 18. Федеральное государственное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (строительство лабораторного корпуса), г. Новосибирск216,51514,52040127 19. Противотуберкулезный диспансер на 100 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену, пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ276545105157 20. Пристрой лечебного корпуса к противотуберкулезному диспансеру в п. Рябково, г. Курган4551030-- 21. Противотуберкулезный диспансер, пос. Усть-Ордынский, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ201010--- 22. Реконструкция центральной больницы ИК-3, г. Владимир, Владимирская область6,156,15---- 23. Реконструкция больничного корпуса ФГУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Воронеж46,3-120,542,8 24. Общежитие под стационар на 150 мест для туберкулезных больных учреждения УГ-42/8, п. Река-Емца, Плесецкий район, Архангельская область41,12963,87731,252-- 25. Реконструкция учреждения ОЯ-22/3, г. Боровичи, Новгородская область76,5855,6784561,907- 26. Лечебный корпус в ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Элиста, Республика Калмыкия104,76813341,49356,275 27. Учреждение УТ-389/01-17 (ИК-17) ГУФСИН России по Пермскому краю, п. Н. Мошево, Соликамский район, Пермский край реконструкция туберкулезного диспансера, реконструкция очистных сооружений4,1554,155---- лечебный корпус (в том числе проектно-изыскательские работы)30,217---1,528,717 28. Лечебный корпус в ФГЛПУ ОСБ ГУФСИН России по Самарской области, г. Самара121,9186565054,918 29. Лечебный корпус на 100 койко-мест учреждения УБ-14/12 (ЛПУ-12), г. Барнаул, Алтайский край30,123525,123--- 30. Пристройка к онкологическому корпусу УП-288/18, ул. Маерчака, г. Красноярск, Красноярский край103,876655,5744047,302 31. ЛИУ-48, лечебные корпуса, п. Заводской, Приморский край93,1924563048,192 32. Больница ИК-11, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край81,1877,117512,674506,396 Всего2 891,9200,4212,8278,61 048,91 151,2 II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 33. Инфекционная больница (корпус "СПИД" по ул. Садовой, 122), г. Белгород96,5101516,52035 34. Областной центр по борьбе со СПИДом, областная инфекционная больница (строительство), г. Воронеж72,816,734,1157- 35. ОГУЗ "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове", г. Тамбов28,6--5,623- 36. Федеральное государственное учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство корпуса для ВИЧ-инфицированных детей), г. Санкт-Петербург93,718,7202530- 37. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Назрань, Республика Ингушетия93,5301518,530- 38. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Краснодар9515202535- 39. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Кызыл, Республика Тыва55---2035 40. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия125---6065 41. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Иркутск236,210131576,6121,6 42. Областная детская инфекционная больница, г. Чита11,711,7---- 43. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в м/р Нагорный, г. Пермь130---6070 44. ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (в т. ч. ПИР) по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, 22, стр. 1, 1А)1 02898110120400300 45. ФГУН "Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии" (реконструкция корпуса для размещения Центра наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов ЮФО, в том числе проектно-изыскательские работы), ул. Московская, д. 67/62, г. Ростов-на-Дону4319107165240 46. ФГУН "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н.Блохиной" (строительство лабораторно-поликлинического корпуса с региональным центром по иммунодефицитам, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Нижний Новгород318,375,36150150 47. ФГУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора (реконструкция с расширением лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Тюмень320,35107,4100197,9 48. ФГУН "Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора, г. Хабаровск строительство Центра по профилактике борьбы со СПИДом с клиникой на 70 коек, в том числе проектно-изыскательские работы3748106150200 реконструкция с расширением лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы319,15106178,1120 Иммунологические лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита (строительство): 49. УФСИН России по Белгородской области, г. Белгород11,356---11,356- 50. УФСИН России по Владимирской области, г. Владимир11,356---11,356- 51. УФСИН России по Воронежской области, г. Воронеж7,9-7,9--- 52. УФСИН России по Липецкой области, г. Липецк12,344----12,344 53. УФСИН России по Орловской области, г. Орел12,344----12,344 54. УФСИН России по Тамбовской области, г. Тамбов12,344----12,344 55. УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль12,344----12,344 56. УФСИН России по Республики Коми, г. Сыктывкар, Республика Коми11,356---11,356- 57. УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда11,356---11,356- 58. УФСИН России по Новгородской области, г. Новгород12,344----12,344 59. ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург11,356---11,356- 60. ГУФСИН России по Краснодарскому краю, г. Краснодар11,356---11,356- 61. УФСИН России по Астраханской области, г. Астрахань12,344----12,344 62. ГУФСИН России по Волгоградской области, г. Волгоград11,356---11,356- 63. УФСИН России по Республике Мордовия, г. Саранск, Республика Мордовия11,356---11,356- 64. УФСИН России по Удмуртской Республике, г. Ижевск, Удмуртская Республика11,356---11,356- 65. УФСИН России по Чувашской Республике, г. Чебоксары, Чувашская Республика11,356---11,356- 66. УФСИН России по Оренбургской области, г. Оренбург11,356---11,356- 67. УФСИН России по Пензенской области, г. Пенза11,356---11,356- 68. ГУФСИН России по Пермскому краю, г. Пермь, Пермский край11,356---11,356- 69. УФСИН России по Ульяновской области, г. Ульяновск11,356---11,356- 70. УФСИН России по Курганской области, г. Курган12,344----12,344 71. ГУФСИН России по Свердловской области, г. Екатеринбург, Свердловская область11,356---11,356- 72. УФСИН России по Тюменской области, г. Тюмень11,356---11,356- 73. ГУФСИН России по Челябинской области, г. Челябинск11,356---11,356- 74. ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск11,356---11,356- 75. УФСИН России по Читинской области, г. Чита12,344----12,344 76. УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск11,356---11,356- 77. УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область11,832---5,8845,948 Проектно-изыскательские работы (разработка рабочего проекта с типовым проектным решением)0,80,8---- Проектно-изыскательские работы (разработка проектно-сметной документации на базе рабочего проекта с типовым проектным решением для учреждений уголовно-исполнительной системы)16,9524,5-6,46,052- Всего4 180,7249,4280,3279,41 732,41 639,2 III. Подпрограмма "Онкология" 78. Подольская городская клиническая больница (радиологический корпус. Отделение лучевой терапии), г. Подольск, Подольский район, Московская область58,7---25,733 79. ГУЗ Тамбовский областной онкологический диспансер (пристройка хирургического корпуса на 60 коек), г. Тамбов46,746,7---- 80. Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпуса высоких энергий отделения ионизирующей терапии и диагностики, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва540,520,53035200255 81. Федеральное государственное учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция поликлиники), г. Москва117,31710102060,3 82. Областной онкологический диспансер, г. Архангельск300,5151519,5133118 83. Областной онкологический диспансер, г. Великий Новгород188701010890 84. Федеральное государственное учреждение "Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпусов, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург85,2-20,22540- 85. Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н.Петрова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи", г. Санкт-Петербург реконструкция каньона для размещения линейного ускорителя88---- реконструкция операционных117,5---5562,5 86. Республиканский онкологический диспансер (строительство), г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика1961420306567 87. Детский онкологический центр на территории областного онкологического диспансера, г. Оренбург70152530-- 88. ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" (пристрой для дистанционной лучевой терапии к радиологическому корпусу), г. Ульяновск1414---- 89. Межрайонный онкологический диспансер (2-я очередь), г. Магнитогорск, Челябинская область74,310,33133-- 90. ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН (реконструкция с техническим перевооружением опытно-наработочной лаборатории (строение 18) для производства противоопухолевых лекарственных средств), г. Москва3 293,6240,4275,4307,61 204,11 266,1 91. Реконструкция лечебного корпуса Учреждения УС-20/12, г. Санкт-Петербург55,59510,116,61018,895- 92. Строительство онкологического корпуса в ФГЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Красноярск97,5053-10,832,40551,3 Всего5 263,4484453,2520,91 802,12 003,2 IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 93. Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательская лаборатория иммунохимиотерапии лепры и иммунотропных средств с клиникой и опытно-экспериментальным производством Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", пос. Зеленая Дубрава, Московская область реконструкция лабораторного корпуса71,634,437,2--- строительство лечебно- диагностического корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы77,8--825,544,3 94. Государственное учреждение "Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт" Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, г. Москва реконструкция здания физиотерапевтического корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы109,9-9,225,144,331,3 реконструкция административно- хозяйственного здания, в т. ч. проектно-изыскательские работы77---4235 реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы94,1--927,357,8 95. Государственное учреждение "Нижегородский научно-исследовательский кожно-венерологический институт Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы) г. Нижний Новгород56,455,621,824- 96. Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" (реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Астрахань26--21014 97. Лечебный корпус в ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Нижний Новгород631,21,5229,1529,15 98. Реконструкция лечебного корпуса краевой больницы ГУФСИН России по Приморскому краю (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Владивосток61110,729,1529,15 Всего636,841,654,568,6231,4240,7 V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 99. ФГУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, г. Ставрополь строительство лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы302,21437,176,19085 реконструкция корпуса А с лабораториями, в том числе проектно-изыскательские работы134,67--6067,6 100. ФГУЗ "Ростовский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону86,817,628101516,2 Всего523,638,665,186,1165168,8 VI. Подпрограмма "Психические расстройства" 101. Федеральное государственное учреждение "Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (канализационные очистные сооружения в п. Березовая роща, Судиславский район), г. Кострома33,533,5---- 102. Федеральное государственное учреждение "Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство лечебного корпуса с пристройкой для лаборатории, в т. ч. проектно-изыскательские работы), г. Орел94,8--1,35043,5 103. Федеральное государственное учреждение "Смоленская психиатрическая больница специализированного типа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Сычевка, Смоленская область строительство очистных сооружений26-26--- реконструкция корпусов, в т. ч. проектно-изыскательские работы560,1--12,1280268 104. ГУЗ "Областной психоневрологический диспансер" (строительство лечебно-производственных мастерских), г. Тверь18---18- 105. Федеральное государственное учреждение "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва служебно-хозяйственный корпус80,536,544--- строительство клинического корпуса, в т. ч. проектно-изыскательские работы172,6--2,170,5100 106. Федеральное государственное учреждение "Московский научно-исследовательский институт психиатрии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва реконструкция клинического корпуса, в т. ч. проектно-изыскательские работы963,520,128,943,5- реконструкция лабораторного корпуса, в т. ч. проектно-изыскательские работы40,3---1,339 107. Федеральное государственное учреждение "Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Черняховск, Калининградская область603,2-12,270260261 108. Свирская психиатрическая больница, г. Лодейное поле, Ленинградская область170,6-101062,688 109. Федеральное государственное учреждение "Санкт-Петербургский научно- исследовательский психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция корпусов, в т.ч. проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург313,2122045,2125111 110. Федеральное государственное учреждение "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция лечебного корпуса, в т. ч. проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург42,7--6,736- 111. Стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экспертизы, г. Краснодар135---6075 112. Федеральное государственное учреждение "Волгоградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство и реконструкция зданий и сооружений, в т. ч. проектно-изыскательские работы), с. Дворянское, Волгоградская область123,6--3,66060 113. Федеральное государственное учреждение "Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Казань, Республика Татарстан строительство пищеблока1111---- строительство и реконструкция зданий и сооружений, в т. ч. проектно- изыскательские работы128,8---31,297,6 114. Отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница" (стражное отделение), г. Кемерово134,9---61,373,6 115. Федеральное государственное учреждение "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (контрольно-пропускные пункты и охранные мероприятия), г. Новосибирск46,52521,5--- 116. Государственное учреждение здравоохранения "Пермская областная клиническая психиатрическая больница № 1" (строительство инфекционно-туберкулезного корпуса), г. Пермь, Пермский край1010---- 117. Реконструкция центральной больницы ФГУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Владимир85,25135,3381061,2425,671 118. Реконструкция лечебного здания психиатрической больницы СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Смоленск37,717-1,062-25,85810,797 119. Реконструкция ЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Рыбинск, Ярославская область81,2691,20,853049,219- 120. Строительство психиатрического отделения в ФГУ УЧ-398/19 МОТБ ГУФСИН России по Ростовской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону85,3221,20,95-2063,172 121. Строительство психиатрического отделения в ФГУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Цивильск, Чувашская Республика49,441-1,2-1533,241 122. Психиатрический стационар в ФГУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Кемерово33121011-- Всего3 213,3148,9173,2200,91 311,51 378,8 VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 123. ФГУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Волгоград957,852,355,463384,5402,6 124. Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. - document.segment-4 Verify source ↗
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" — segment 4
This provision sets out funding amounts for a 2007–2011 federal health program and its subprograms.
М.П.Чумакова" РАМН (реконструкция корпуса со строительством пристройки для создания экспериментального цеха по отработке биореакторной технологии вакцинного производства с использованием перевиваемых культур клеток), Московская область273,324,820,522,5125,580 125. Государственное учреждение Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф.Гамалеи РАМН (реконструкция корпуса № 10 со строительством пристройки под производство вакцин БЦЖ), г. Москва711,3607070126385,3 126. Государственное учреждение Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, г. Москва (корпус под производство диагностических наборов общего рода и видов эндотоксинов грамотрицательных бактерий, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва280253035190- Всего2 222,4162,1175,9190,5826867,9 Примечание. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции объектов в 2007 - 2011 годах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год. ____________ Приложение № 3 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансирования и направления расходовОбъем финансирования 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Подпрограмма "Сахарный диабет" Всего по подпрограмме6105,31079,51141,112101293,91380,8 в том числе: федеральный бюджет1923,9347,5358,1375,8408,5434 бюджеты субъектов Российской Федерации4110720770820870930 внебюджетные источники71,4121314,215,416,8 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)188,733,936,439,342,736,4 Прочие нужды - всего5916,61045,61104,71170,71251,21344,4 федеральный бюджет1735,2313,6321,7336,5365,8397,6 бюджеты субъектов Российской Федерации4110720770820870930 внебюджетные источники71,4121314,215,416,8 II. Подпрограмма "Туберкулез" Всего по подпрограмме26277,84114,14561,45004,36089,76508,3 в том числе: федеральный бюджет9781,11414,91479,11630,42515,62741,1 бюджеты субъектов Российской Федерации16496,72699,23082,33373,93574,13767,2 Капитальные вложения - всего5201,9450,4632,8758,61598,91761,2 федеральный бюджет2891,9200,4212,8278,61048,91151,2 бюджеты субъектов Российской Федерации2310250420480550610 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)151,426,83231,431,429,8 Прочие нужды - всего20924,53636,93896,64214,34459,44717,3 федеральный бюджет6737,81187,71234,31320,41435,31560,1 бюджеты субъектов Российской Федерации14186,72449,22662,32893,93024,13157,2 III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Всего по подпрограмме9054,61101,21197,51263,32769,42723,2 в том числе: федеральный бюджет4853,4370,2408411,518761787,7 бюджеты субъектов Российской Федерации4046,2710763,5820,8857,4894,5 внебюджетные источники1552126313641 Капитальные вложения - всего5485,7480,4526,3540,42008,41930,2 федеральный бюджет4180,7249,4280,3279,41732,41639,2 бюджеты субъектов Российской Федерации1150210220230240250 внебюджетные источники1552126313641 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)142,625,627,529,732,327,5 Прочие нужды - всего3426,3595,2643,7693,2728,7765,5 федеральный бюджет530,195,2100,2102,4111,3121 бюджеты субъектов Российской Федерации2896,2500543,5590,8617,4644,5 IV. Подпрограмма "Онкология" Всего по подпрограмме12353,91754,21824,51981,43271,13522,7 в том числе: федеральный бюджет7190,5840,2820,7893,52202,82433,3 бюджеты субъектов Российской Федерации4903,4882961,81035,91006,31017,4 внебюджетные источники2603242526272 Капитальные вложения - всего7113,4826835,2932,92164,12355,2 федеральный бюджет5263,4484453,2520,91802,12003,2 бюджеты субъектов Российской Федерации1590310340360300280 внебюджетные источники2603242526272 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)239,842,550,649,349,348,1 Прочие нужды - всего5000,7885,7938,7999,21057,71119,4 федеральный бюджет1687,3313,7316,9323,3351,4382 бюджеты субъектов Российской Федерации3313,4572621,8675,9706,3737,4 V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Всего по подпрограмме3718,4584635,1688,6886,4924,3 в том числе: федеральный бюджет1514,5203,4221,3238,9416,5434,4 бюджеты субъектов Российской Федерации2203,9380,6413,8449,7469,9489,9 Капитальные вложения (федеральный бюджет)636,841,654,568,6231,4240,7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)170,730,933,634,837,833,6 Прочие нужды - всего2910,9511,5547585,2617,2650 федеральный бюджет707130,9133,2135,5147,3160,1 бюджеты субъектов Российской Федерации2203,9380,6413,8449,7469,9489,9 VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Всего по подпрограмме6583,31194,812991408,613301350,9 в том числе: федеральный бюджет2600,9416,9453,5489,8603,8636,9 бюджеты субъектов Российской Федерации3642,4719,9782,5850,8653,2636 внебюджетные источники3405863687378 Капитальные вложения (федеральный бюджет)523,638,665,186,1165168,8 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)205,537,340,541,845,440,5 Прочие нужды - всего5854,21118,91193,41280,71119,61141,6 федеральный бюджет1871,8341347,9361,9393,4427,6 бюджеты субъектов Российской Федерации3642,4719,9782,5850,8653,2636 внебюджетные источники3405863687378 VII. Подпрограмма "Психические расстройства" Всего по подпрограмме7592927,1995,91084,322422342,7 в том числе: федеральный бюджет4632407,1442,9478,316131690,7 бюджеты субъектов Российской Федерации2710480508556574592 внебюджетные источники2504045505560 Капитальные вложения - всего3543,3208,9236,2266,91380,51450,8 федеральный бюджет3213,3148,9173,2200,91311,51378,8 бюджеты субъектов Российской Федерации3306063666972 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)337,860,866,169,475,466,1 Прочие нужды - всего3710,9657,4693,6748786,1825,8 федеральный бюджет1080,9197,4203,6208226,1245,8 бюджеты субъектов Российской Федерации2380420445490505520 внебюджетные источники2504045505560 VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" Всего по подпрограмме1808,8306331,1358,7389,8423,2 в том числе: федеральный бюджет262,14648,551,555,960,2 бюджеты субъектов Российской Федерации1546,7260282,6307,2333,9363 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)13,12,52,52,72,92,5 Прочие нужды - всего1795,7303,5328,6356386,9420,7 федеральный бюджет24943,54648,85357,7 бюджеты субъектов Российской Федерации1546,7260282,6307,2333,9363 IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Всего по подпрограмме2899,5286,3306326,29681013 в том числе: федеральный бюджет2344,9183,3199,4215,4853,1893,7 бюджеты субъектов Российской Федерации339,66264,667,870,974,3 внебюджетные источники2154142434445 Капитальные вложения - всего2437,4203,1217,9233,5870912,9 федеральный бюджет2222,4162,1175,9190,5826867,9 внебюджетные источники2154142434445 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)68,612,213,314,315,513,3 Прочие нужды - всего393,57174,878,482,586,8 федеральный бюджет53,9910,210,611,612,5 бюджеты субъектов Российской Федерации339,66264,667,870,974,3 Всего по Программе76393,611347,212291,613325,419240,320189,1 в том числе: федеральный бюджет35103,34229,54431,54785,110545,211112 бюджеты субъектов Российской Федерации39998,96913,77629,18282,18409,78764,3 внебюджетные источники1291,4204231258,2285,4312,8 Капитальные вложения - всего24942,12249256828878418,38819,8 в том числе: федеральный бюджет18932,11325141516257117,37449,8 бюджеты субъектов Российской Федерации53808301043113611591212 внебюджетные источники63094110126142158 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)1518,2272,5302,5312,7332,7297,8 Прочие нужды - всего49933,38825,79421,110125,710489,311071,5 федеральный бюджет14653263227142847,43095,23364,4 бюджеты субъектов Российской Федерации34618,96083,76586,17146,17250,77552,3 внебюджетные источники661,4110121132,2143,4154,8 ____________ Приложение № 4 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка высокотехнологичных методов лечения диабета и его осложненийфедеральный бюджет (Росздрав)188,733,936,439,342,736,4 использование в широкой клинической практике новых методов ранней диагностики и лечения сахарного диабета на основе полученных данных о геномных и постгеномных механизмах развития заболевания и его сосудистых осложнений II. Прочие нужды 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабетефедеральный бюджет1703,6306,5314,2328,5360,4394 Росздрав1446,2262,6267,1277,6305333,9 ФСИН России257,443,947,150,955,460,1 бюджеты субъектов Российской Федерации3995,5697,8747,1796,7846,5907,4 внебюджетные источники69,411,612,613,81516,4 а) развитие технологической базы для оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабетефедеральный бюджет765,990,3142,9145,9136,1250,7 оснащение эндокринологических центров, диспансеров, кабинетов "диабетическая стопа", офтальмологических кабинетов, эндокринологических лабораторий, отделений гемодиализа, медико-генетических лабораторий, школ для обучения больных сахарным диабетом необходимым оборудованием и аппаратурой Росздрав763,890142,5145,5135,6250,2 ФСИН России2,10,30,40,40,50,5 бюджеты субъектов Российской Федерации1280,1234,7284,9290,4234236,1 внебюджетные источники22,24,14,954,14,1 б) обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, и дальнейшее его развитие на территориальном уровнефедеральный бюджет (Росздрав)35,68,58,488,42,3 оснащение современным технологическим оборудованием государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, для осуществления мониторинга эпидемиологической ситуации и состояния здоровья больных сахарным диабетом, повышение эффективности планирования лечебно-профилактических мероприятий на федеральном и региональном уровнях бюджеты субъектов Российской Федерации46,79,69,59,39,29,1 внебюджетные источники0,80,20,20,20,10,1 в) создание и функционирование мобильных лечебно-профилактических модулейфедеральный бюджет (Росздрав)116,85034,211,710,910 создание 7 мобильных лечебно-профилактических модулей (по одному в каждом из федеральных округов), обеспечивающих доступность и качество специализированной медицинской помощи при сахарном диабете различным группам населения внебюджетные источники2,50,30,50,50,60,6 г) внедрение в клиническую практику современных лекарственных средствфедеральный бюджет491,794,986,599,1120,191,1 повышение эффективности лечебно- профилактических мероприятий на основе использования в клинической практике современных (новейших) сахароснижающих препаратов, в том числе отечественного производства, реализации проектов по совершенствованию организации лечебного процесса при сахарном диабете, внедрения автоматических дозаторов инсулина Росздрав2966150,560,480,144 ФСИН России195,733,93638,74047,1 бюджеты субъектов Российской Федерации1112171,1191,9232,6243273,4 внебюджетные источники18,52,83,23,944,6 д) внедрение в клиническую практику современных диагностических системфедеральный бюджет293,662,842,263,884,939,9 увеличение объема и повышение качества лечебно-профилактической помощи больным сахарным диабетом путем обеспечения учреждений оборудованием для мониторинга суточной гликемии и современными системами индивидуального контроля гликемии, гликозилированного гемоглобина и микроальбуминурии, подготовки методических материалов для внедрения современных диагностических технологий в широкую клиническую практику Росздрав23453,131,5527027,4 ФСИН России59,69,710,711,814,912,5 бюджеты субъектов Российской Федерации1556,7282,4260,8264,4360,3388,8 внебюджетные источники25,44,23,84,26,27 3. Реализация обучающих программ для населения по вопросам сахарного диабета, в том числе в школах для обучения больных сахарным диабетомфедеральный бюджет (Росздрав)31,67,17,585,43,6 обучение до 2 млн. человек в школах для обучения больных сахарным диабетом методам самоконтроля уровня сахара, принципам диетотерапии, приемам ранней диагностики осложнений сахарного диабета и их профилактики, а также формированию рабочего режима бюджеты субъектов Российской Федерации114,522,222,923,323,522,6 внебюджетные источники20,40,40,40,40,4 итого по подпрограмме6105,31079,51141,112101293,91380,8 федеральный бюджет - всего1923,9347,5358,1375,8408,5434 в том числе: Росздрав1666,5303,6311324,9353,1373,9 ФСИН России257,443,947,150,955,460,1 бюджеты субъектов Российской Федерации4110720770820870930 внебюджетные источники71,4121314,215,416,8 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)188,733,936,439,342,736,4 прочие нужды5916,61045,61104,71170,71251,21344,4 федеральный бюджет - всего1735,2313,6321,7336,5365,8397,6 в том числе: Росздрав1477,8269,7274,6285,6310,4337,5 ФСИН России257,443,947,150,955,460,1 бюджеты субъектов Российской Федерации4110720770820870930 внебюджетные источники71,4121314,215,416,8 ____________ Приложение № 5 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Туберкулез" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Исследования в области диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезомфедеральный бюджет (Росздрав)151,426,83231,431,429,8 а) разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулезафедеральный бюджет (Росздрав)32,16,77,266,45,8 повышение эффективности диагностики туберкулеза различных локализаций, оперативная корректировка химиотерапии больных туберкулезом на основе внедрения в клиническую практику апробации культуральных, иммунологических и молекулярно- биологических методик б) научное обоснование формирования групп риска по заболеванию туберкулезомфедеральный бюджет (Росздрав)6,7321,7-- повышение эффективности мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, раннему выявлению больных туберкулезом, предупреждению развития туберкулеза у лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, при которых существует повышенный риск развития туберкулеза, разработка методик по работе с группами риска по заболеванию туберкулезом в) разработка комплексных программ по повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населенияфедеральный бюджет (Росздрав)8,3332,3-- разработка новых программ иммунопрофилактики туберкулеза у детей, включая вакцинацию, предупреждение развития заболевания у детей, контактировавших с больными туберкулезом; оздоровление детей из "групп риска" г) разработка и апробация новых методов лечения туберкулезафедеральный бюджет (Росздрав)56,56,710,511,81413,5 сокращение сроков и повышение эффективности лечения, снижение степени инвалидизации больных туберкулезом на основе внедрения новых методов этиотропного, патогенетического (включая иммунокоррекцию) и хирургического лечения туберкулеза различных локализаций д) разработка и апробация программы организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза среди социально неблагополучных слоев населенияфедеральный бюджет (Росздрав)22,53,44,34,85,54,5 совершенствование деятельности лечебно- профилактических учреждений в части сокращения числа случаев досрочного прерывания лечения, обеспечение преемственности между лечебно- профилактическими учреждениями различного уровня и принадлежности, обеспечение качественного текущего и итогового контроля результатов лечения туберкулеза и использования медикаментов е) разработка и апробация комплексных программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным группам рискафедеральный бюджет (Росздрав)11,3221,82,53 сокращение числа случаев стойкой утраты трудоспособности у больных туберкулезом, обеспечение более высокой степени приверженности к лечению социально неадаптированных и маргинальных слоев населения ж) разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулезафедеральный бюджет (Росздрав)1423333 сокращение числа случаев внутрибольничной передачи туберкулезной инфекции, профессиональной заболеваемости медперсонала, а также предупреждение распространения "госпитального" туберкулеза во внешней среде на основе внедрения в практику методов утилизации отходов противотуберкулезных учреждений II. Прочие нужды 2. Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезомфедеральный бюджет6737,81187,71234,31320,41435,31560,1 Росздрав5308,9923,2964,81046,61137,71236,6 ФСИН России1428,9264,5269,5273,8297,6323,5 бюджеты субъектов Российской Федерации14186,72449,22662,32893,93024,13157,2 а) осуществление систематической организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтамифедеральный бюджет (Росздрав)3055578 повышение эффективности реализации противотуберкулезных мероприятий в субъектах Российской Федерации б) создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больныхфедеральный бюджет (Росздрав)17,44,54,513,83,6 эффективное планирование мероприятий по профилактике распространения туберкулеза, диагностике и лечению больных туберкулезом на федеральном и региональном уровнях на основе полученных аналитических данных об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в) обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения и учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, противотуберкулезными препаратамифедеральный бюджет4363,9766,4817,6869,99001010 повышение эффективности лечебно- профилактических мероприятий путем обеспечения больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда на стационарном этапе лечения, а также больных, не обеспечиваемых в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), на амбулаторном этапе лечения (работающие больные), лекарственная профилактика туберкулеза в группах повышенного риска развития заболевания Росздрав3896,1681,9730,1779,1800905 ФСИН России467,884,587,590,8100105 бюджеты субъектов Российской Федерации9958,41978,81984,81985,12001,92007,8 г) совершенствование лабораторной диагностики туберкулезафедеральный бюджет (Росздрав)801015152020 унифицирование методик определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза на всей территории России и определение истинной распространенности лекарственно- устойчивого туберкулеза в стране (закупка питательных сред, чистых лекарственных субстанций для определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, оснащение лабораторий оборудованием для проведения полимеразноцепной реакции, внедрение детекции возбудителя туберкулеза с использованием биочипов) д) внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения и учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказанийфедеральный бюджет2246,5401,8392,2429,5504,5518,5 повышение качества диагностики и лечения туберкулеза на основе оснащения противотуберкулезных учреждений современным лечебно-диагностическим и реабилитационным оборудованием (компьютерные и магниторезонансные томографы, рентгенологическое и иное оборудование), обеспечение инфекционного контроля деятельности противотуберкулезных учреждений, защита персонала и больных от внутрибольничного распространения инфекции Росздрав1285,4221,8210,2246,5306,9300 ФСИН России961,1180182183197,6218,5 бюджеты субъектов Российской Федерации4228,3470,4677,5908,81022,21149,4 III. Капитальные вложения 3. Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению Российской Федерациифедеральный бюджет2891,9200,4212,8278,61048,91151,2 обеспечение условий проведения клинико-диагностических процедур необходимого объема и качества, соблюдение требований размещения больных туберкулезом Росздрав1582,1134,3141,3175593,5538 Росмедтехнологии570,21514,532,1180328,6 ФСИН России739,651,15771,5275,4284,6 бюджеты субъектов Российской Федерации2310250420480550610 итого по подпрограмме26277,84114,14561,45004,36089,76508,3 федеральный бюджет - всего9781,11414,91479,11630,42515,62741,1 в том числе: Росздрав7042,41084,31138,112531762,61804,4 Росмедтехнологии570,21514,532,1180328,6 ФСИН России2168,5315,6326,5345,3573608,1 бюджеты субъектов Российской Федерации16496,72699,23082,33373,93574,13767,2 капитальные вложения5201,9450,4632,8758,61598,91761,2 федеральный бюджет - всего2891,9200,4212,8278,61048,91151,2 в том числе: Росздрав1582,1134,3141,3175593,5538 Росмедтехнологии570,21514,532,1180328,6 ФСИН России739,651,15771,5275,4284,6 бюджеты субъектов Российской Федерации2310250420480550610 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)151,426,83231,431,429,8 прочие нужды20924,53636,93896,64214,34459,44717,3 федеральный бюджет - всего6737,81187,71234,31320,41435,31560,1 в том числе: Росздрав5308,9923,2964,81046,61137,71236,6 ФСИН России1428,9264,5269,5273,8297,6323,5 бюджеты субъектов Российской Федерации14186,72449,22662,32893,93024,13157,2 ____________ Приложение № 6 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Фундаментальные и прикладные исследования по проблеме ВИЧ-инфекциифедеральный бюджет (Росздрав)28,14,85,366,55,5 формирование новых подходов к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции на основе изучения клинических, морфологических и иммуноморфологических особенностей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), включая изучение генома ВИЧ, степени распространения и характера основных мутаций, прогностической оценки параметров специфического клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 2. Изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратамфедеральный бюджет (Росздрав)18,53,43,73,54,73,2 эффективное планирование мероприятий по оптимизации лечения больных 3. Разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человекафедеральный бюджет (Росздрав)55,110,311,111,910,811 разработка отечественных антиретровирусных лекарственных препаратов и диагностических тест-систем позволит снизить стоимость диагностики и лечения больных, обеспечит большую их доступность для населения 4. Разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратовфедеральный бюджет (Росздрав)15,12,82,6342,7 внедрение современных методик обследования доноров крови, безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов 5. Изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапиифедеральный бюджет (Росздрав)203,33,74,14,94 разработка новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний. Разработка унифицированных программ для подготовки специалистов медицинского профиля по проблемам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 6. Разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекциифедеральный бюджет (Росздрав)5,811,11,21,41,1 повышение эффективности проведения профилактических программ по ВИЧ-инфекции в России II. Прочие нужды 7. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человекафедеральный бюджет488,48993,394,7101,9109,5 Росздрав248,745,148,248,651,855 ФСИН России239,743,945,146,150,154,5 бюджеты субъектов Российской Федерации2896,2500543,5590,8617,4644,5 а) совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекциифедеральный бюджет78,97,51519,118,918,4 реализация программ снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией, включая специальные программы для групп повышенного риска заражения; информирование населения о путях заражения, способах предохранения и возможности получить своевременную медицинскую консультацию Росздрав74,76,814,118,31817,5 ФСИН России4,20,70,90,80,90,9 бюджеты субъектов Российской Федерации1235,276,6187,3285,4385,9300 б) совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекциифедеральный бюджет409,581,578,375,68391,1 повышение качества оказания лечебно-диагностической помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе для мониторинга эффективности проводимой терапии Росздрав17438,334,130,333,837,5 ФСИН России235,543,244,245,349,253,6 бюджеты субъектов Российской Федерации1661423,4356,2305,4231,5344,5 8. Развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекциифедеральный бюджет (Росздрав)41,76,26,97,79,411,5 а) мониторинг заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)25,73,94,24,95,77 повышение качества прогнозирования развития эпидемического процесса, планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий б) мониторинг и оценка выполнения мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)162,32,72,83,74,5 повышение эффективности межведомственной координации при реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции III. Капитальные вложения 9. Строительство и реконструкция зданий и сооружений специализированных медицинских учрежденийфедеральный бюджет4180,7249,4280,3279,41732,41639,2 развитие сети специализированных учреждений (центры по профилактике и борьбе со СПИДом) на федеральном и региональном уровнях Росздрав1038112,1117,1120,6361,6326,6 ФСИН России3525,37,96,4227,7104,7 Роспотребнадзор2790,7132155,3152,41143,11207,9 бюджеты субъектов Российской Федерации1150210220230240250 внебюджетные источники1552126313641 итого по подпрограмме9054,61101,21197,51263,32769,42723,2 федеральный бюджет - всего4853,4370,2408411,518761787,7 в том числе: Росздрав1471189199,7206,6455,1420,6 ФСИН России591,749,25352,5277,8159,2 Роспотребнадзор2790,7132155,3152,41143,11207,9 бюджеты субъектов Российской Федерации4046,2710763,5820,8857,4894,5 внебюджетные источники1552126313641 капитальные вложения5485,7480,4526,3540,42008,41930,2 федеральный бюджет - всего4180,7249,4280,3279,41732,41639,2 в том числе: Росздрав1038112,1117,1120,6361,6326,6 ФСИН России3525,37,96,4227,7104,7 Роспотребнадзор2790,7132155,3152,41143,11207,9 бюджеты субъектов Российской Федерации1150210220230240250 внебюджетные источники1552126313641 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)142,625,627,529,732,327,5 прочие нужды3426,3595,2643,7693,2728,7765,5 федеральный бюджет - всего530,195,2100,2102,4111,3121 в том числе: Росздрав290,451,355,156,361,266,5 ФСИН России239,743,945,146,150,154,5 бюджеты субъектов Российской Федерации2896,2500543,5590,8617,4644,5 ___________ Приложение № 7 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Онкология" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Изучение морфологических и клинических особенностей онкологических заболеванийфедеральный бюджет (Росздрав)239,842,550,649,349,348,1 а) исследования этиологии и патогенеза злокачественных новообразованийфедеральный бюджет (Росздрав)118,521,525242424 формирование новых подходов к разработке методов диагностики и лечения (на основе данных о клинико-морфологических характеристиках злокачественных новообразований, изучения эпидемиологических процессов) б) исследования в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразованийфедеральный бюджет (Росздрав)121,32125,625,325,324,1 совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований на основе внедрения новых методик и технологий II. Прочие нужды 2. Профилактика, диагностика, лечение онкологических заболеванийфедеральный бюджет1687,3313,7316,9323,3351,4382 Росздрав1364,9255,6256,5260,9283,6308,3 ФСИН России322,458,160,462,467,873,7 бюджеты субъектов Российской Федерации3313,4572621,8675,9706,3737,4 а) создание и обеспечение функционирования национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенамифедеральный бюджет (Росздрав)1022222 совершенствование методик первичной профилактики злокачественных новообразований на основе перечня канцерогенно-опасных веществ и производств б) создание и обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиямифедеральный бюджет (Росздрав)1533333 повышение качества прогнозирования развития эпидемического процесса, планирования мероприятий противораковой борьбы на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации на основе данных о распространенности злокачественных новообразований бюджеты субъектов Российской Федерации4599999 в) создание и обеспечение функционирования федерального телекоммуникационного консультативно- диагностического центра "Онкология"федеральный бюджет (Росздрав)1242222 повышение качества оказания консультативно-диагностической помощи больным злокачественными новообразованиями, получающим специализированную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения субъектов Российской бюджеты субъектов Российской Федерации4599999 г) создание и обеспечение функционирования центров телекоммуникационной консультативно- диагностической системы "Онкология" в субъектах Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)1022222 повышение качества диагностики и лечения больных в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации, сокращение временных и финансовых затрат на консультирование и выработку лечебной тактики бюджеты субъектов Российской Федерации1052025202020 д) обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиямифедеральный бюджет1640,3302,7307,9314,3342,4373 повышение качества оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями за счет оснащения онкологических учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием Росздрав1317,9244,6247,5251,9274,6299,3 ФСИН России322,458,160,462,467,873,7 бюджеты субъектов Российской Федерации3118,4534578,8637,9668,3699,4 III. Капитальные вложения 3. Строительство и реконструкция специализированных учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях федеральный бюджет - всего5263,4484453,2520,91802,12003,2 укрепление материально-технической базы отделений и корпусов для размещения современного радиотерапевтического оборудования с целью повышения эффективности лечения онкологических больных Росздрав948,2185101122,5231,7308 Росмедтехнологии868,545,560,270315377,8 ФСИН России153,113,116,620,851,351,3 РАМН3293,6240,4275,4307,61204,11266,1 бюджеты субъектов Российской Федерации1590310340360300280 внебюджетные источники2603242526272 итого по подпрограмме12353,91754,21824,51981,43271,13522,7 федеральный бюджет - всего7190,5840,2820,7893,52202,82433,3 в том числе: Росздрав25552,9483,1408,1432,7564,6664,4 Росмедтехнологии868,545,560,270315377,8 ФСИН России475,571,27783,2119,1125 РАМН3293,6240,4275,4307,61204,11266,1 бюджеты субъектов Российской Федерации4903,4882961,81035,91006,31017,4 внебюджетные источники2603242526272 капитальные вложения7113,4826835,2932,92164,12355,2 федеральный бюджет - всего5263,4484453,2520,91802,12003,2 в том числе: Росздрав948,2185101122,5231,7308 Росмедтехнологии868,545,560,270315377,8 ФСИН России153,113,116,620,851,351,3 РАМН3293,6240,4275,4307,61204,11266,1 бюджеты субъектов Российской Федерации1590310340360300280 внебюджетные источники2603242526272 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)239,842,550,649,349,348,1 прочие нужды5000,7885,7938,7999,21057,71119,4 федеральный бюджет - всего1687,3313,7316,9323,3351,4382 в том числе: Росздрав1364,9255,6256,5260,9283,6308,3 ФСИН России322,458,160,462,467,873,7 бюджеты субъектов Российской Федерации3313,4572621,8675,9706,3737,4 _______________ Приложение № 8 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка программ эпидемиологических исследований по распространенности инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратамфедеральный бюджет (Росздрав)46,68,28,59,710,210 создание систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам и разработка прогноза развития антибиотикорезистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, апробация и опытная эксплуатация разработанных систем 2. Разработка отечественных тест-систем и контрольных материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)48,88,69,510,210,510 повышение качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, на основе внедрения тест-систем нового поколения, а также контрольных материалов для организации внешнего и внутрилабораторного контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем 3. Изучение молекулярных механизмов развития резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратамфедеральный бюджет (Росздрав)75,314,115,614,917,113,6 формирование новых подходов к разработке и использованию лекарственных препаратов и диагностических средств нового поколения в диагностике и лечении инфекций, передаваемых половым путем II. Прочие нужды 4. Развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путемфедеральный бюджет (Росздрав)536,198,2100,9101,8112,2123 бюджеты субъектов Российской Федерации691,777,483,275,8221,5233,8 а) внедрение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путемфедеральный бюджет (Росздрав)63,111,512,212,41314 повышение информированности населения по вопросам предупреждения распространения инфекций, передаваемых половым путем, создание стереотипа здорового образа жизни бюджеты субъектов Российской Федерации173,910,510,710,967,574,3 б) развитие системы мониторинга изменчивости и контроля качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путемфедеральный бюджет (Росздрав)286,655,756,757,25859 повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, снижение стоимости диагностики и лечения заболеваний, повышение качества прогнозирования развития эпидемического процесса и планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий бюджеты субъектов Российской Федерации119,922,422,823,324,626,8 в) мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путемфедеральный бюджет (Росздрав)24,45,25,25,34,14,6 совершенствование эпидемиологического надзора за распространением инфекций, передаваемых половым путем бюджеты субъектов Российской Федерации16,63,13,23,33,53,5 г) мониторинг проведения мероприятий по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, на территории Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)9,822,52,51,41,4 повышение эффективности мероприятий по противодействию распространению инфекций, передаваемых половым путем д) повышение доступности и качества помощи, оказываемой в подростковых специализированных центрах профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путемфедеральный бюджет (Росздрав)152,223,824,324,435,744 снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, у подростков бюджеты субъектов Российской Федерации381,341,446,538,3125,9129,2 5. Совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путемфедеральный бюджет170,932,732,333,735,137,1 повышение качества специализированной медицинской помощи, обеспечение доступности специализированной медицинской помощи для населения ФСИН России51,58,79,510,211,112 Росздрав119,42422,823,52425,1 бюджеты субъектов Российской Федерации1512,2303,2330,6373,9248,4256,1 III. Капитальные вложения 6. Строительство и реконструкция зданий и сооружений специализированных медицинских учрежденийфедеральный бюджет636,841,654,568,6231,4240,7 развитие сети специализированных медицинских учреждений Росздрав402,939,442,831,859,558,3 Росмедтехнологии109,9-9,234,1113,6124,1 ФСИН России1242,22,52,758,358,3 итого по подпрограмме3718,4584635,1688,6886,4924,3 федеральный бюджет - всего1514,5203,4221,3238,9416,5434,4 в том числе: Росздрав1229,1192,5200,1191,9233,5240 Росмедтехнологии109,9-9,234,1113,6124,1 ФСИН России175,510,91212,969,470,3 бюджеты субъектов Российской Федерации2203,9380,6413,8449,7469,9489,9 капитальные вложения (федеральный бюджет) - всего636,841,654,568,6231,4240,7 в том числе: Росздрав402,939,442,831,859,558,3 Росмедтехнологии109,9-9,234,1113,6124,1 ФСИН России1242,22,52,758,358,3 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)170,730,933,634,837,833,6 прочие нужды2910,9511,5547585,2617,2650 федеральный бюджет - всего707130,9133,2135,5147,3160,1 в том числе: Росздрав655,5122,2123,7125,3136,2148,1 ФСИН России51,58,79,510,211,112 бюджеты субъектов Российской Федерации2203,9380,6413,8449,7469,9489,9 ____________ Приложение № 9 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Совершенствование методов расследования эпидемических вспышек вирусных гепатитовфедеральный бюджет (Росздрав)84,114,616,917,119,516 уменьшение числа зарегистрированных очагов групповой заболеваемости и эпидемических вспышек вирусных гепатитов 2. Совершенствование молекулярных методов диагностики вирусных гепатитовфедеральный бюджет (Росздрав)7614,51515,51615 формирование новых подходов к диагностике вирусных гепатитов 3. Создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной диагностики вирусных гепатитовфедеральный бюджет (Росздрав)34,26,26,46,97,47,3 совершенствование аналитических характеристик тест-систем и стандартизации лабораторных методов диагностики 4. Совершенствование методов профилактики и лечения вирусных гепатитовфедеральный бюджет (Росздрав)11,222,22,32,52,2 повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий, снижение стоимости профилактики и лечения II. Прочие нужды 5. Мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитовфедеральный бюджет (Росздрав)284,5565860,455,155 повышение качества прогнозирования развития эпидемического процесса и улучшение планирования противоэпидемических мероприятий на основе проведения молекулярно-эпидемиологического мониторинга распространения вирусных гепатитов, создания единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов 6. Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитовфедеральный бюджет - всего50,338,839,610,410,710,8 реализация программ по вопросам профилактики вирусных гепатитов для различных групп населения в том числе: Росздрав48,638,539,310,110,310,4 ФСИН России1,70,30,30,30,40,4 бюджеты субъектов Российской Федерации35,047,668,339,0555 7. Изучение длительности и напряженности иммунитета при вакцинации против вирусного гепатита В, установление причин слабой напряженности или отсутствия иммунитета после вакцинациифедеральный бюджет (Росздрав)2,50,50,50,50,50,5 внедрение в практику высокоскоростных и высокочувствительных методов выявления ДНК/РНК вирусов гепатитов 8. Совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитамифедеральный бюджет - всего1534,47275,67279,8290,6327,1361,3 повышение качества лечебно-профилактических мероприятий за счет внедрения в практику здравоохранения эффективных схем лечения вирусных гепатитов с использованием отечественных противовирусных препаратов; поставка лабораторного оборудования и комплектующих изделий для наблюдения за эффективностью лечения и лекарственного обеспечения в том числе: Росздрав1422,27256,27258,7268,6303,3335,4 ФСИН России112,219,421,12223,825,9 бюджеты субъектов Российской Федерации3607,36712,24774,17841,75648,2631 внебюджетные источники3405863687378 III. Капитальные вложения 9. Строительство и реконструкция зданий и сооружений специализированных медицинских учрежденийфедеральный бюджет (Росздрав)523,638,665,186,1165168,8 укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь итого по подпрограмме6583,31194,812991408,613301350,9 федеральный бюджет - всего2600,9416,9453,5489,8603,8636,9 в том числе: Росздрав1963,4358,6367381,4414,6441,8 ФСИН России113,919,721,422,324,226,3 Роспотребнадзор523,638,665,186,1165168,8 бюджеты субъектов Российской Федерации3642,4719,9782,5850,8653,2636 внебюджетные источники3405863687378 капитальные вложения - федеральный бюджет (Роспотребнадзор)523,638,665,186,1165168,8 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)205,537,340,541,845,440,5 прочие нужды5854,21118,91193,41280,71119,61141,6 федеральный бюджет - всего1871,8341347,9361,9393,4427,6 в том числе: Росздрав1757,9321,3326,5339,6369,2401,3 ФСИН России113,919,721,422,324,226,3 бюджеты субъектов Российской Федерации3642,4719,9782,5850,8653,2636 внебюджетные источники3405863687378 ____________ Приложение № 10 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследованийфедеральный бюджет (Росздрав)2355553 повышение качества экспертных решений при проведении комплексных судебно-психиатрических экспертиз 2. Изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройствфедеральный бюджет (Росздрав)731514141515 повышение качества диагностики заболеваний на основе внедрения методики обнаружения нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических паттернов 3. Разработка методического и программного обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитациифедеральный бюджет (Росздрав)91,522,521171615 обеспечение эффективной деятельности полипрофессиональных бригад при оказании психиатрической помощи в учреждениях (подразделениях), полипрофессиональных бригад при оказании психиатрической помощи на дому лицам с тяжелыми формами психических расстройств, а также полипрофессиональных бригад в реабилитационных центрах и общежитиях при оказании психиатрической помощи лицам, утратившим социальные связи, внедрение методик организации психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации 4. Разработка методического и программного обеспечения медицинской и психосоциальной помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действийфедеральный бюджет (Росздрав)17,23,43,43,443 повышение эффективности оказания медицинской и психосоциальной помощи ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий на основе использования методических рекомендаций 5. Научное обоснование системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учрежденийфедеральный бюджет (Росздрав)9,1---54,1 подготовка концепции организации и разработка системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических учреждений 6. Разработка современной методологии деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учрежденийфедеральный бюджет (Росздрав)405581012 создание научно-методических основ функционирования деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений в современных условиях 7. Разработка методов управления качеством оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учрежденияхфедеральный бюджет (Росздрав)849,917,72220,414 повышение эффективности оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях II. Прочие нужды 8. Совершенствование методов профилактики психических расстройствфедеральный бюджет - всего90,912,112,913,623,928,4 в том числе: - document.segment-5 Verify source ↗
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" — segment 5
This subsection lists health-program activities and their funding sources for psychiatric care, hypertension, vaccination, and related medical infrastructure.
Росздрав8711,412,212,823,127,5 ФСИН России3,90,70,70,80,80,9 бюджеты субъектов Российской Федерации22840404053,554,5 а) внедрение современных методов профилактики психических расстройств у работников промышленных предприятий, включая лиц, работающих в экстремальных условияхфедеральный бюджет (Росздрав)23,24,94,74,34,54,8 повышение эффективности оказания психопрофилактической помощи работникам промышленных предприятий, включая лиц, работающих в экстремальных условиях бюджеты субъектов Российской Федерации10920202024,524,5 б) обеспечение органов управления здравоохранением современными программами подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по вопросам профилактики и терапии психических расстройствфедеральный бюджет - всего6,71,21,21,31,41,6 повышение качества подготовки специалистов путем распространения программ подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по вопросам профилактики и терапии психических расстройств в том числе: Росздрав2,80,50,50,50,60,7 ФСИН России3,90,70,70,80,80,9 бюджеты субъектов Российской Федерации59,510101014,515 в) методическое обеспечение и внедрение системы мер по снижению аутоагрессивного (суицидального) поведенияфедеральный бюджет (Росздрав)23---1013 совершенствование специализированной медицинской помощи с учетом этнокультурных факторов бюджеты субъектов Российской Федерации59,510101014,515 г) внедрение методов профилактики психических расстройств у лиц пожилого и старческого возрастафедеральный бюджет (Росздрав)3867889 повышение качества оказания психиатрической помощи лицам пожилого и старческого возраста путем использования разработанных методов профилактики психических расстройств 9. Совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы при психических расстройствахфедеральный бюджет - всего990185,3190,7194,4202,2217,4 в том числе:689,1132,2132,9136,3139148,7 ФСИН России300,953,157,858,163,268,7 бюджеты субъектов Российской Федерации2152380405450451,5465,5 внебюджетные источники2504045505560 а) внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации психических расстройств, включая методы психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитациифедеральный бюджет (Росздрав)3877789 повышение качества оказания специализированной психиатрической помощи за счет внедрения в практику психиатрических учреждений методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации с использованием групповых и индивидуальных методов полипрофессионального ведения больных бюджеты субъектов Российской Федерации1836326351396377386 внебюджетные источники2504045505560 б) совершенствование методов оказания специализированной психиатрической помощифедеральный бюджет - всего875,3163,8169,2172,9178,2191,2 повышение качества оказания специализированной психиатрической помощи путем оснащения психиатрических учреждений современным диагностическим оборудованием и обеспечения лекарственными средствами в том числе: Росздрав574,4110,7111,4114,8115122,5 ФСИН России300,953,157,858,163,268,7 в) методическое обеспечение внедрения психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации в практику психиатрических учрежденийфедеральный бюджет (Росздрав)4210101066 внедрение комплексных программ психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации бюджеты субъектов Российской Федерации10920202024,524,5 г) создание единой системы мероприятий по оказанию психологической, психиатрической и социальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуацияхфедеральный бюджет (Росздрав)11---56 внедрение обучающих программ по диагностике, выявлению, проведению долгосрочной коррекции психических нарушений для врачей-психиатров, медицинских психологов и социальных работников, внедрение обучающих программ для психологов и социальных работников, а также для лиц, принимающих решение в чрезвычайных ситуациях бюджеты субъектов Российской Федерации1002020202020 д) внедрение методов комплексной (медицинской, психологической, социальной и др.) профилактики общественно-опасного поведения несовершеннолетнихфедеральный бюджет (Росздрав)3,50,50,50,511 повышение качества проведения профилактики психических расстройств у несовершеннолетних, коррекция психических расстройств у несовершеннолетних (безнадзорных) и подростков с криминальной активностью бюджеты субъектов Российской Федерации501010101010 е) совершенствование методов ранней диагностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения)федеральный бюджет (Росздрав)20,244444,2 повышение качества ранней диагностики психических расстройств и эффективности их лечения на основе взаимодействия специализированных психиатрических учреждений и учреждений первичной медико-санитарной помощи бюджеты субъектов Российской Федерации574442025 III. Капитальные вложения 10. Развитие материально-технической базы специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощьфедеральный бюджет - всего3213,3148,9173,2200,91311,51378,8 укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в том числе: Росздрав2841,3131,5153,8179,91159,41216,7 ФСИН России37217,419,421152,1162,1 бюджеты субъектов Российской Федерации3306063666972 итого по подпрограмме7592927,1995,91084,322422342,7 федеральный бюджет - всего4632407,1442,9478,316131690,7 в том числе: Росздрав3955,2335,9365398,41396,91459 ФСИН России676,871,277,979,9216,1231,7 бюджеты субъектов Российской Федерации2710480508556574592 внебюджетные источники2504045505560 капитальные вложения3543,3208,9236,2266,91380,51450,8 федеральный бюджет - всего3213,3148,9173,2200,91311,51378,8 в том числе: Росздрав2841,3131,5153,8179,91159,41216,7 ФСИН России37217,419,421152,1162,1 бюджеты субъектов Российской Федерации3306063666972 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)337,860,866,169,475,466,1 прочие нужды3710,9657,4693,6748786,1825,8 федеральный бюджет - всего1080,9197,4203,6208226,1245,8 в том числе: Росздрав776,1143,6145,1149,1162,1176,2 ФСИН России304,853,858,558,96469,6 бюджеты субъектов Российской Федерации2380420445490505520 внебюджетные источники2504045505560 _______________ Приложение № 11 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Разработка вопросов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертониифедеральный бюджет (Росздрав)13,12,52,52,72,92,5 а) разработка современных медицинских профилактических технологий для групп высокого риска по развитию сердечно- сосудистых осложненийфедеральный бюджет (Росздрав)5,110,91,11,11 создание унифицированных критериев профилактики артериальной гипертонии и оценки программ разного уровня: индивидуального, группового, территориального. Разработка методологии организации "школ здоровья" б) разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложненийфедеральный бюджет (Росздрав)4,6110,90,90,8 создание эффективных методов профилактики осложнений артериальной гипертонии на основе установления факторов риска и механизмов развития осложнений в) разработка научно обоснованных программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокардафедеральный бюджет (Росздрав)3,40,50,60,70,90,7 создание научно обоснованных методик реабилитации больных инсультом и острым инфарктом миокарда II. Прочие нужды 2. Совершенствование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии и реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертониифедеральный бюджет (Росздрав)24943,54648,85357,7 бюджеты субъектов Российской Федерации1546,7260282,6307,2333,9363 а) создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложненийфедеральный бюджет (Росздрав)46,98,38,49,110,111 снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми расстройствами бюджеты субъектов Российской Федерации773,35130141,3153,6166,95181,5 б) создание и обеспечение функционирования информационно- пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений среди населения Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)23444,555,5 повышение информированности населения об артериальной гипертонии, факторах риска ее развития и осложнениях (инфаркт миокарда, инсульт); пропаганда здорового образа жизни; снижение распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний бюджеты субъектов Российской Федерации309,345256,5261,4466,7872,6 в) разработка и издание новых методических, справочных пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным артериальной гипертониейфедеральный бюджет (Росздрав)2,90,60,50,50,60,7 повышение качества лечебно-профилактической работы на основе оказания методической поддержки медицинским работникам бюджеты субъектов Российской Федерации154,672628,2630,7233,3936,3 г) развитие системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертониифедеральный бюджет (Росздрав)8,31,51,51,61,81,9 повышение эффективности профилактических мероприятий на основе обеспечения контроля эпидемиологической ситуации в отношении факторов риска артериальной гипертонии, распространенности артериальной гипертонии в различных группах населения, информированности населения об артериальной гипертонии бюджеты субъектов Российской Федерации154,672628,2630,7233,3936,3 д) внедрение программ по профилактике артериальной гипертонии и ее осложнений в образовательных учреждениях (для школьников и студентов) и учреждениях здравоохраненияфедеральный бюджет (Росздрав)12,72,22,42,52,72,9 ранняя профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей, подростков и лиц молодого возраста бюджеты субъектов Российской Федерации154,672628,2630,7233,3936,3 е) создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии; совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертониейфедеральный бюджет (Росздрав)13,32,92,92,32,52,7 повышение качества планирования профилактических мероприятий на основе проведения оценки качества и эффективности медицинской помощи при артериальной гипертонии и ее осложнениях (инфаркт миокарда, инсульт) бюджеты субъектов Российской Федерации232,013942,3946,0850,0954,45 ж) совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертониейфедеральный бюджет (Росздрав)188,832,334,737,440,444 повышение качества оказания медицинской помощи на основе оснащения специализированных учреждений здравоохранения кардиологического и неврологического профилей современным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием бюджеты субъектов Российской Федерации541,349198,91107,52116,86127,05 итого по подпрограмме1808,80306331,1358,7389,8423,2 федеральный бюджет (Росздрав)262,14648,551,555,960,2 бюджеты субъектов Российской Федерации1546,7260282,6307,2333,9363 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)13,12,52,52,72,92,5 прочие нужды1795,7303,5328,6356386,9420,7 федеральный бюджет (Росздрав)24943,54648,85357,7 бюджеты субъектов Российской Федерации1546,7260282,6307,2333,9363 ____________ Приложение № 12 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Источники финансированияОбъем финансирования Ожидаемые результаты 2007 - 2011 годы - всегов том числе 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1. Создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производствафедеральный бюджет (Росздрав)62,410,911,413,314,512,3 повышение эффективности профилактических мероприятий при детских инфекционных заболеваниях а) разработка технологии изготовления бесклеточной отечественной вакцины против коклюшафедеральный бюджет (Росздрав)131,51,63,43,53 создание отечественной вакцины против коклюша б) разработка терапевтических вакцин, активирующих систему врожденного иммунитетафедеральный бюджет (Росздрав)5,30,50,60,81,61,8 повышение врожденного иммунитета и разработка методов применения терапевтических вакцин в) разработка индивидуальных вакцин на основе дендритных клеток, несущих опухолевые антигеныфедеральный бюджет (Росздрав)3,70,60,60,70,81 создание принципиально новых вакцин - индивидуальных вакцин на основе дендритных клеток, несущих опухолевые антигены. Данные вакцины являются эффективным средством иммунотерапии онкологических заболеваний г) разработка и освоение унифицированных методов контроля специфической активности вакцинного штамма вируса краснухифедеральный бюджет (Росздрав)31,51,5--- обеспечение эффективного контроля распространения вируса краснухи д) разработка методологии создания мастер-банка диплоидных клеток MRS-5, изучение их генетической стабильностифедеральный бюджет (Росздрав)4,62,32,3--- создание мастер-банка диплоидных клеток MRS-5, которые используются для производства живых вакцин, в частности краснухи, а также для производства диагностических препаратов е) разработка отечественной вакцины против гемофильной инфекциифедеральный бюджет (Росздрав)4,222,2--- создание отечественной вакцины против гемофильной инфекции ж) разработка комбинированных иммунобиологических препаратов (вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции; вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи)федеральный бюджет (Росздрав)13,41,31,3442,8 создание комбинированных иммунобиологических препаратов з) разработка культуральной инактивированной вакцины из актуальных штаммов вируса гриппафедеральный бюджет (Росздрав)15,21,21,34,44,63,7 создание вакцины нового поколения против гриппа 2. Создание новых методов и средств диагностики детских инфекцийфедеральный бюджет (Росздрав)6,21,31,9111 а) совершенствование методов диагностики инфекционных болезнейфедеральный бюджет (Росздрав)3,80,40,4111 повышение качества диагностики инфекционных болезней на основе внедрения новых диагностических препаратов и совершенствования методов выявления инфекционных заболеваний б) разработка методологии диагностики врожденной краснухифедеральный бюджет (Росздрав)1,60,51,1--- повышение качества диагностики врожденной краснухи на основе внедрения новых методик в) разработка иммуноферментной тест-системы для диагностики краснухи на основе выявления IgM-антителфедеральный бюджет (Росздрав)0,80,40,4--- повышение качества диагностики краснухи на основе внедрения иммуноферментной тест-системыII Прочие нужды 3. Развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций,федеральный бюджет (Росздрав)1,90,30,30,30,50,5 постоянное информирование населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе создания видеоклипов, буклетов, календарейбюджет субъектов Российской Федерации81,915,515,515,517,717,7 управляемых средствами специфической профилактики, обеспечит более широкое его участие и информированное согласие на проведение иммунопрофилактических мероприятий 4. Совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятийфедеральный бюджет (Росздрав)20,54,34,34,33,64 повышение эффективности профилактики распространения инфекционных заболеваний а) совершенствование эпиднадзора за дифтерией и менингококковой инфекциейфедеральный бюджет (Росздрав)1,80,30,30,30,40,5 повышение эффективности мероприятий по предупреждению распространения дифтерии и менингококковой инфекции б) совершенствование эпиднадзора за корью в регионах России в рамках программы ликвидации кори в Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)7,11,31,31,31,51,7 слежение за эпидемиологической ситуацией позволит своевременно и в достаточном объеме проводить профилактические мероприятия по удержанию распространения кори на уровне спорадических случаев в) совершенствование календаря профилактических прививокфедеральный бюджет (Росздрав)1,50,50,50,5-- повышение эффективности профилактических мероприятий на основе внедрения оптимальной схемы организации прививочной работы оптимизации финансовых и технических ресурсов, направляемых на иммунопрофилактику г) совершенствование эпиднадзора за коклюшем и столбнякомфедеральный бюджет (Росздрав)2,30,40,40,40,50,6 повышение эффективности мероприятий по предупреждению распространения коклюша, заболеваемости столбняком; снижение расходов на оплату временной нетрудоспособности по уходу д) совершенствование технологии безопасной вакцинации детей с хронической патологиейфедеральный бюджет (Росздрав)1,20,40,40,4-- оптимизация схем вакцинации детей, позволяющая поддерживать высокий иммунный статус в группах риска, снизить частоту осложнений прививок и связанные с этим экономические затраты е) совершенствование профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактикифедеральный бюджет (Росздрав)0,90,30,30,3-- повышение эффективности вакцинации населения ж) лабораторное обеспечение эпиднадзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами и дополнительных видов надзора за вирусом полиомиелита. Работа Национальной комиссии экспертов по диагностике полиомиелита и острых вялых параличей. Обеспечение безопасного лабораторного хранения диких полиовирусовфедеральный бюджет (Росздрав)30,50,50,50,70,8 поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита: подтверждение качества эпидемиологического надзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в Российской Федерации; предупреждение возникновения и распространения случаев паралитического полиомиелита в Российской Федерации, вызванного диким полиовирусом; формирование мероприятий по совершенствованию иммунопрофилактики полиомиелита, что приведет к сокращению случаев заболевания вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом; подтверждение статуса Российской Федерации как страны, свободной от полиомиелита з) совершенствование информационных технологий для управления иммунизациейфедеральный бюджет (Росздрав)10,30,30,30,1- повышение эффективности иммунопрофилактики и более широкое участие населения в ее проведении и) мониторинг выполнения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в Российской Федерациифедеральный бюджет (Росздрав)1,70,30,30,30,40,4 повышение эффективности мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и их межведомственная координация 5. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцинфедеральный бюджет (Росздрав)31,54,45,667,58 обеспечение функционирования холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцин бюджет субъектов Российской Федерации257,746,549,152,353,256,6 III. Капитальные вложения 6. Строительство и реконструкция зданий и сооружений специализированных медицинских учреждений и предприятийфедеральный бюджет2222,4162,1175,9190,5826867,9 укрепление материально-технической базы предприятий по производству вакцин и иммунобиологических препаратов и специализированных медицинских учреждений Роспотребнадзор957,852,355,463384,5402,6 РАМН1264,6109,8120,5127,5441,5465,3 внебюджетные источники2154142434445 итого по подпрограмме2899,5286,3306326,29681013 федеральный бюджет - всего2344,9183,3199,4215,4853,1893,7 в том числе: Росздрав122,521,223,524,927,125,8 Роспотребнадзор957,852,355,463384,5402,6 РАМН1264,6109,8120,5127,5441,5465,3 бюджеты субъектов Российской Федерации339,66264,667,870,974,3 внебюджетные источники2154142434445 капитальные вложения2437,4203,1217,9233,5870912,9 федеральный бюджет - всего2222,4162,1175,9190,5826867,9 в том числе: Роспотребнадзор957,852,355,463384,5402,6 РАМН1264,6109,8120,5127,5441,5465,3 внебюджетные источники2154142434445 научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы - федеральный бюджет (Росздрав)68,612,213,314,315,513,3 прочие нужды393,57174,878,482,586,8 федеральный бюджет (Росздрав)53,9910,210,611,612,5 бюджеты субъектов Российской Федерации339,66264,667,870,974,3 ____________
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.